現 年 課税分
滞 納 繰越分
計 98.2 24.2 91.6 97.5 16.5 88.4 96.6 13.6 88.2 97.1 14.2 89.3 97.3 15.9 90.5
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
0.0 0.0 0.2 5.9 4.7
0.0 0.0 0.1 6.5 5.1
0.0 - 0.2 6.7 4.8
0.0 - 0.2 6.6 4.8
0.0 - 0.2 6.5 4.5
構成比 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3,072,139,893
45,560,666,536
鉱産税
8,300 0
41,800 収入済額
計
不納欠損額
46,998,444,608 49,706,020,821 42,361,914,546
300,086,272
単位 円・%
収入済額
特別土地保有税 入湯税
収入済額 収入済額 収入済額
691,989,530 1,567,447,983 1,092,738,429
41,100
49,706,020,821 45,560,666,536 46,998,444,608 0
3,109,699,815 3,213,281,180 0
3,837,554,873
3,542,903,058 370,270,719
都市計画税 284,514,845 1,365,407,709
3,847,042,411
4,908,310,767 5,247,582,487 1,222,355,046
3,856,633 9,189,487 還付未済額 収 入 未 済 額
3,291,229,551 4,383,967,980
現年課税分 滞納繰越分 計
3,000,926,920
14,473,955 2,252,920,701
合計 収入済額
42,361,914,546 29,041,124 2,165,892,300
3,300 1,799,900 25,198,900 2,753,618,184
収入率 対調定
1,400,540,076
2,132,579,900
44,979,295,143 21,773,088 98,488,950 2,674,766,503
113,883,450 120,906,450
2,240,264,825 2,184,869,800 105,046,250
3,839,006,762 5,406,454,745
事業所税
3,200 386,000
836,627,953 44,979,295,143
付表4-1
一 般 会 計 節 別
予算現額 支出済額 ① 翌年度繰越額 不用額
1 報酬 671,302,000 657,866,320 0 13,435,680
2 給料 8,909,157,000 8,847,370,205 0 61,786,795
3 職員手当等 7,864,522,000 7,789,592,607 0 74,929,393
4 共済費 3,568,840,415 3,483,780,199 388,000 84,672,216
5 災害補償費 103,000 95,668 0 7,332
6 恩給及び退職年金 792,000 792,000 0 0
7 賃金 1,833,638,894 1,662,368,403 2,457,000 168,813,491
8 報償費 474,986,532 435,802,635 0 39,183,897
9 旅費 228,731,011 176,494,240 243,000 51,993,771
10 交際費 6,979,000 4,296,776 0 2,682,224
11 需用費 4,840,226,820 4,315,110,274 168,576,416 356,540,130
12 役務費 747,114,854 618,863,362 2,346,000 125,905,492
13 委託料 48,421,655,953 36,104,984,616 9,875,023,967 2,441,647,370
14 使用料及び賃借料 1,384,721,189 1,303,136,129 2,888,898 78,696,162
15 工事請負費 25,228,259,906 10,228,312,922 11,766,306,913 3,233,640,071
16 原材料費 111,686,818 95,558,942 0 16,127,876
17 公有財産購入費 7,159,183,691 3,312,311,475 2,271,422,655 1,575,449,561
18 備品購入費 1,085,764,151 1,029,126,933 4,748,000 51,889,218
19 負担金補助及び交付金 14,992,243,800 11,253,823,398 2,849,687,000 888,733,402
20 扶助費 32,793,892,283 28,602,096,395 2,670,707,793 1,521,088,095
21 貸付金 7,322,078,480 6,427,247,000 0 894,831,480
22 補償補てん及び賠償金 264,074,629 131,502,297 125,839,209 6,733,123
23 償還金利子及び割引料 16,757,621,400 16,690,932,234 0 66,689,166
24 投資及び出資金 1,264,748,000 969,195,076 16,244,000 279,308,924
25 積立金 60,244,304,055 60,244,275,667 0 28,388
26 寄附金 50,000,000 0 0 50,000,000
27 公課費 13,030,400 10,785,700 0 2,244,700
28 繰出金 13,106,672,031 12,332,391,629 0 774,280,402
予備費 168,963,841 0 0 168,963,841
計 259,515,294,153 216,728,113,102 29,756,878,851 13,030,302,200 区分
24年度
予 算 決 算 状 況
単位 円・%
23年度 差引増減 対前年度比率
支出済額 ② ①-② ①/②×100 24年度 23年度
632,977,547 24,888,773 103.9 0.3 0.4
9,037,116,043 △189,745,838 97.9 4.1 5.2
9,795,226,864 △2,005,634,257 79.5 3.6 5.6
3,712,899,408 △229,119,209 93.8 1.6 2.1
0 95,668 - 0.0
-792,000 0 100.0 0.0 0.0
1,505,939,682 156,428,721 110.4 0.8 0.9
365,519,337 70,283,298 119.2 0.2 0.2
141,012,112 35,482,128 125.2 0.1 0.1
3,439,550 857,226 124.9 0.0 0.0
4,278,775,942 36,334,332 100.8 2.0 2.5
577,780,473 41,082,889 107.1 0.3 0.3
24,132,101,340 11,972,883,276 149.6 16.7 13.9
1,304,998,720 △1,862,591 99.9 0.6 0.8
8,535,002,261 1,693,310,661 119.8 4.7 4.9
85,092,002 10,466,940 112.3 0.0 0.0
1,034,564,493 2,277,746,982 320.2 1.5 0.6
1,536,598,069 △507,471,136 67.0 0.5 0.9
11,881,771,774 △627,948,376 94.7 5.2 6.8
33,417,551,567 △4,815,455,172 85.6 13.2 19.2
7,895,948,000 △1,468,701,000 81.4 3.0 4.5
175,265,130 △43,762,833 75.0 0.1 0.1
17,042,902,882 △351,970,648 97.9 7.7 9.8
757,870,337 211,324,739 127.9 0.4 0.4
23,261,368,764 36,982,906,903 259.0 27.8 13.4
0 0 - -
-12,333,800 △1,548,100 87.4 0.0 0.0
12,807,520,679 △475,129,050 96.3 5.7 7.4
0 0 - -
-173,932,368,776 42,795,744,326 124.6 100.0 100.0
支出済額の構成比率
付表4-2
特 別 会 計 節
区 分
国民健康保険事業 事業勘定
国民健康保険事業 直診勘定
後期高齢者 療 介護保険
1 報酬 199,200 50,430,300
2 給料 72,482,345 9,254,400 28,160,400 40,773,600
3 職員手当等 38,949,519 3,383,328 12,989,976 22,521,984
4 共済費 25,481,889 2,877,499 8,756,966 21,804,665
5 災害補償費 6 恩給及び退職年金
7 賃金 36,480,313 7,198,187 8,068,898 69,398,723
8 報償費 2,893,565 13,634,760
9 旅費 835,564 8,917 501,693 6,522,527
10 交際費
11 需用費 17,374,419 22,031,140 3,141,095 17,161,072
12 役務費 181,702,702 706,163 13,530,871 156,590,465
13 委託料 244,172,711 13,718,231 15,617,814 500,037,971
14 使用料及び賃借料 3,730,965 51,768 97,849 13,165,179
15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購入費
18 備品購入費 33,075 1,183,350
19 負担金 補助及び交付金 39,037,124,695 85,000 2,832,268,111 25,504,718,341
20 扶助費 2,635,936
21 貸付金
22 補償補てん及び賠償金
23 償還金 利子及び割引料 892,138,766 912,652 68,947,500 447,246,510 24 投資及び出資金
25 積立金 85,641 439,669,231
26 寄附金
27 公課費 83,200
28 繰出金 4,600,000
予備費
計 40,558,252,294 60,260,360 2,992,081,173 27,307,577,814
別 決 算 状 況 1
単位 円 母子寡婦福祉
資金貸付金
土地区画整理事業 下水道事業 中央卸売市場事業 競輪事業 地域汚水処理事業
498,000 232,400
96,942,864 242,394,180 48,511,822 60,148,154 54,998,924 124,743,522 21,834,973 35,325,747 27,696,580 63,154,320 11,933,855 25,697,888
7,820,296 12,073,662 258,450 215,336,672
2,249,460 916,257,895
2,822,607 1,393,908 133,390 3,076,170 876,115
169,680 9,920,375 309,760,827 93,258,396 217,871,088 22,667,444 638,000 13,249,360 15,889,866 557,900 22,895,011 403,727 505,345 905,420,050 1,565,316,227 35,954,520 1,526,263,417 25,927,394
9,473,148 96,927,083 8,657,399 455,111,935
353,844,050 5,152,713,120 71,347,500 53,760,000 5,376,000 1,733,760 2,166,443 299,974
1,007,310,767
3,552,738 5,687,695
46,122,525 34,393,294 14,375,000 626,379,133
79,611,600
568,406,837 52,026,832 65,238,925 38,540
740,944,378 5,887,858,614 27,681,080 11,941,064,770 9,905
1,556,449
13,200 134,016,700 2,485,500 11,986,800 618,300 350,000,000
80,924,625 3,847,217,721 13,700,630,796 402,761,084 16,469,333,479 55,002,770
付表4-2
特 別 会 計 節
区 分 農業集落排水事業 川部財産区 山田財産区 磐崎財産区
1 報酬 114,800 57,400 577,000
2 給料 10,711,200
3 職員手当等 5,948,701
4 共済費 3,068,732
5 災害補償費 6 恩給及び退職年金
7 賃金 991,850 15,324
8 報償費 20,000
9 旅費 10,088 8,066 3,330
10 交際費
11 需用費 11,919,572 40,582 980 16,067
12 役務費 1,091,624 6,000 70,973
13 委託料 12,221,832 619,500
14 使用料及び賃借料 224,045
15 工事請負費 608,974,950
16 原材料費 17 公有財産購入費 18 備品購入費
19 負担金 補助及び交付金 220,000 21,000 19,000 24,000
20 扶助費 21 貸付金
22 補償補てん及び賠償金 1,794,292
23 償還金 利子及び割引料 168,244,272 24 投資及び出資金
25 積立金 72,000 1,322,000
26 寄附金
27 公課費 6,600
28 繰出金 44,438
予備費
計 825,427,758 282,448 125,148 2,644,864
別 決 算 状 況 2
単位 円
澤渡財産区 田人財産区 川前財産区 特別会計 合計
410,000 583,579 563,834 53,666,513
609,378,965 320,696,674 190,472,394 0 0
1,350,000 121,200 240,000 359,353,575
312,200 410,000 935,777,880
152,120 207,239 9,993 15,685,612
876,115
115,763 182,940 284,492 725,915,932
8,000 22,092 1,094,949 408,457,703
3,138,450 26,810,700 4,875,724,162
230,627 295,046 35,000 588,000,044
6,246,015,620 4,200,177 1,007,310,767
16,800 10,473,658
21,000 21,000 57,000 68,095,849,099
2,635,936 79,611,600 687,505,426
225,204 20,175,273,651
0 1,136,000 7,127,000 415,000 451,383,321 0 69,300 149,279,600 354,644,438 0 3,423,510 12,235,950 30,007,068 106,348,188,862
付表5
比 較 決算額
決算額 対前年度比率
対前年度増減
決算額 対前年度比率
歳 入 226,695,057 124.5 44,631,571 182,063,486 143.3 歳 出 218,857,627 125.6 44,644,583 174,213,044 142.4
形式収支 - 7,837,430 99.8 △13,012 7,850,442 164.9
翌年度へ繰り越すべき財源 3,026,706 66.7 △1,508,028 4,534,734 455.1
実質収支 - 4,810,724 145.1 1,495,016 3,315,708 88.1
前年度実質収支 F 3,315,708 88.1 △447,398 3,763,106 90.1
単年度収支 -F 1,495,016 - 1,942,414 △447,398 -
積立金 6,678,618 90.5 △701,385 7,380,003 112.0
繰上償還金 0 - 0 0 -
積立金取り崩し額 5,084,340 75.8 △1,621,660 6,706,000 335.3
実質単年度収支(G+H+I-J) K 3,089,294 1,363.3 2,862,689 226,605 5.4
財 政 指 標 関 連 数 値
区分 24年度 対前年度比率
比 較 対前年度増減
23年度 対前年度比率
標準財政規模 72,402,403 99.2 △619,789 73,022,192 99.1
基準財政収入額 35,239,242 96.0 △1,452,566 36,691,808 100.9
基準財政需要額 55,810,762 98.4 △905,340 56,716,102 99.5
経常一般財源収入額 68,654,125 105.0 3,276,825 65,377,300 94.2
公債費充当一般財源 15,754,313 95.6 △723,059 16,477,372 101.9
一般財源総額 104,297,722 97.8 △2,397,573 106,695,295 119.6
経常経費充当一般財源 64,224,811 96.5 △2,298,934 66,523,745 102.7
23年度
普 通 会 計 決 算
区 分
24年度
収 支 状 況 の 推 移
決算額 対前年度比率 決算額 対前年度比率 決算額 対前年度比率
127,086,644 95.1 133,619,263 108.2 123,443,054 96.3
122,327,140 95.2 128,551,620 112.4 114,367,918 90.7
4,759,504 93.9 5,067,643 55.8 9,075,136 451.1
996,398 111.7 892,075 12.2 7,322,932 1477.2
3,763,106 90.1 4,175,568 238.3 1,752,204 115.6
4,175,568 238.3 1,752,204 115.6 1,516,282 54.1
△412,462 - 2,423,364 1027.2 235,922 -
6,587,450 313.8 2,099,224 76.4 2,747,411 75.2
0 - 0 - 0 -
2,000,254 43.9 4,553,374 161.6 2,816,856 72.8
4,174,734 - △30,786 - 166,477 -
22年度 対前年度比率 21年度 対前年度比率 20年度 対前年度比率
73,716,841 101.5 72,629,035 101.4 71,648,223 104.3
36,379,679 92.9 39,145,416 96.3 40,668,637 100.3
56,980,005 98.8 57,689,912 100.3 57,535,119 101.3
69,386,270 101.0 68,693,597 98.1 69,990,448 101.3
16,163,682 100.7 16,050,010 101.6 15,796,765 100.5
89,226,646 99.2 89,953,850 107.8 83,456,016 97.5
64,773,310 99.6 65,019,723 100.9 64,451,341 101.5
22年度 21年度 20年度
単位 千円・%
付表6-1
決算額 構成比
対前年度 比 率
対前年度増減 構成比増減 決算額 構成比
対前年度 比 率
1 市税 44,979,295 19.8 106.2 2,617,380 △ 3.5 42,361,915 23.3 93.0
2 地方譲与税 1,390,830 0.6 95.3 △ 68,681 △ 0.2 1,459,511 0.8 96.3
3 利子割交付金 83,312 0.0 84.2 △ 15,642 △ 0.1 98,954 0.1 79.3
4 配当割交付金 48,549 0.0 109.4 4,186 0.0 44,363 0.0 104.6
5 株式等譲渡所得割交付金 11,269 0.0 121.6 2,004 0.0 9,265 0.0 78.6
6 地方消費税交付金 3,119,393 1.4 99.8 △ 5,071 △ 0.3 3,124,464 1.7 99.8
7 ゴルフ場利用税交付金 154,706 0.1 153.2 53,717 0.0 100,989 0.1 52.7
8 特別地方消費税交付金 0 - - 0 - 0 - -
9 自動車取得税交付金 364,168 0.2 162.0 139,393 0.1 224,775 0.1 82.7
10 地方特例交付金 148,177 0.1 35.3 △ 271,228 △ 0.1 419,405 0.2 81.6
11 地方交付税 32,477,729 14.3 82.1 △ 7,062,166 △ 7.4 39,539,895 21.7 179.3
12 交通安全対策特別交付金 75,969 0.0 96.2 △ 2,989 0.0 78,958 0.0 96.8
13 分担金及び負担金 1,852,619 0.8 171.9 774,661 0.2 1,077,958 0.6 125.5
14 使用料及び手数料 3,126,798 1.4 110.8 304,216 △ 0.2 2,822,582 1.6 87.0
15 国庫支出金 81,951,962 36.2 226.3 45,738,500 16.3 36,213,462 19.9 220.8
16 県支出金 17,920,582 7.9 91.2 △ 1,733,040 △ 2.9 19,653,622 10.8 292.9
17 財産収入 507,937 0.2 102.4 11,994 △ 0.1 495,943 0.3 173.9
18 寄附金 761,570 0.3 607.6 636,228 0.2 125,342 0.1 461.1
19 繰入金 9,609,318 4.2 140.4 2,767,016 0.4 6,842,302 3.8 208.7
20 繰越金 7,850,442 3.5 164.9 3,090,938 0.9 4,759,504 2.6 93.9
21 諸収入 9,048,675 4.0 95.8 △ 393,948 △ 1.2 9,442,623 5.2 115.5
22 市債 11,211,757 5.0 85.1 △ 1,955,897 △ 2.2 13,167,654 7.2 138.1
歳入合計 226,695,057 100.0 124.5 44,631,571 - 182,063,486 100.0 143.3
普 通 会 計 歳 入
区分
23年度
24年度 比 較
単位 千円・%
決算額 構成比
対前年度 比 率
決算額 構成比
対前年度 比 率
決算額 構成比
対前年度 比 率 45,560,667 35.9 96.9 46,998,445 35.2 94.6 49,706,021 40.3 101.0
1,514,916 1.2 97.3 1,557,651 1.2 93.2 1,672,063 1.4 97.3
124,844 0.1 81.4 153,343 0.1 92.1 166,551 0.1 103.2
42,412 0.0 123.4 34,381 0.0 85.8 40,084 0.0 32.8
11,784 0.0 71.3 16,521 0.0 130.0 12,705 0.0 22.6
3,131,480 2.5 99.8 3,136,869 2.3 103.6 3,028,683 2.5 92.6
191,786 0.2 95.1 201,709 0.2 104.1 193,794 0.2 92.9
0 - - 0 - - 0 - -
271,717 0.2 95.8 283,743 0.2 54.9 516,660 0.4 93.0
513,878 0.4 98.5 521,752 0.4 96.5 540,439 0.4 173.5
22,050,595 17.4 110.7 19,922,392 14.9 109.6 18,174,493 14.7 104.3
81,563 0.1 96.9 84,150 0.1 100.6 83,673 0.1 89.6
859,249 0.7 93.1 923,185 0.7 111.5 827,845 0.7 104.6
3,244,818 2.6 93.2 3,482,869 2.6 96.7 3,602,888 2.9 101.9 16,403,460 12.9 109.7 14,955,487 11.2 79.6 18,797,980 15.2 126.8 6,709,646 5.3 112.9 5,941,863 4.4 117.3 5,065,669 4.1 101.1
285,224 0.2 59.0 483,049 0.4 144.2 334,971 0.3 41.8
27,183 0.0 26.0 104,694 0.1 397.7 26,327 0.0 33.6
3,279,106 2.6 61.9 5,294,707 4.0 158.6 3,338,489 2.7 71.0 5,067,643 4.0 55.8 9,075,136 6.8 451.1 2,012,002 1.6 61.1 8,178,021 6.4 85.3 9,581,928 7.2 167.4 5,723,092 4.6 95.5 9,536,652 7.5 87.8 10,865,389 8.1 113.4 9,578,625 7.8 59.9 127,086,644 100.0 95.1 133,619,263 100.0 108.2 123,443,054 100.0 96.3
年 度 比 較 表
20年度 21年度
22年度
決算額 構成比
対前年度 比 率
対前年度増減 構成比増減 決算額 構成比
対前年度 比 率
義務的経費 66,484,743 30.3 89.4 △ 7,915,396 △ 12.4 74,400,139 42.7 121.5
人件費 20,346,931 9.3 89.7 △ 2,339,420 △ 3.7 22,686,351 13.0 121.3
扶助費 29,847,471 13.6 86.0 △ 4,864,199 △ 6.3 34,711,670 19.9 134.1
公債費 16,290,341 7.4 95.8 △ 711,777 △ 2.4 17,002,118 9.8 102.0
投資的経費 20,411,427 9.4 135.1 5,302,837 0.8 15,108,590 8.6 171.1
普通建設事業費 13,243,068 6.1 176.1 5,724,206 1.8 7,518,862 4.3 86.0
災害復旧事業費 7,168,359 3.3 94.4 △ 421,369 △ 1.0 7,589,728 4.3 8,656.6
失業対策事業費 0 - - 0 - 0 -
-その他の経費 131,961,457 60.3 155.8 47,257,142 11.6 84,704,315 48.7 162.1
物件費 40,050,774 18.3 141.7 11,791,683 2.1 28,259,091 16.2 168.5
維持補修費 2,124,074 1.0 115.0 277,052 △ 0.1 1,847,022 1.1 92.1
補助費等 7,560,740 3.5 103.3 244,060 △ 0.7 7,316,680 4.2 105.8
積立金 60,244,274 27.5 259.0 36,982,906 14.1 23,261,368 13.4 350.1
投資・出資・貸付金 7,476,054 3.4 85.4 △ 1,282,559 △ 1.6 8,758,613 5.0 131.8
繰出金 14,505,541 6.6 95.0 △ 756,000 △ 2.2 15,261,541 8.8 115.1
218,857,627 100.0 125.6 44,644,583 - 174,213,044 100.0 142.4 23年度
24年度
歳出合計
比 較 区分